問題已解決

老師您好,我們公司收到了商品的成本票,相當(dāng)于我購(gòu)進(jìn)的商品,并且付了錢,請(qǐng)問怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?

84785015| 提問時(shí)間:2022 01/18 09:49
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
您好 。借庫(kù)存商品貸銀行存款。
2022 01/18 09:51
84785015
2022 01/18 09:52
那什么時(shí)候計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目呢?
玲老師
2022 01/18 09:56
銷售時(shí)計(jì)入。銷售時(shí)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
84785015
2022 01/18 09:57
請(qǐng)問分錄怎么做呢老師?另外結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品的時(shí)候分錄是什么呢?
玲老師
2022 01/18 10:03
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
84785015
2022 01/18 10:05
銷售時(shí)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。(銷售時(shí)是:借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。然后再結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品嗎?
玲老師
2022 01/18 10:08
您看一下上面的記錄,購(gòu)入我給你寫分錄了,結(jié)轉(zhuǎn)成本我也給你寫了。 你寫這個(gè)不對(duì)你寫這個(gè)不對(duì)。
玲老師
2022 01/18 10:08
。看錯(cuò)了,你這個(gè)銷售和結(jié)轉(zhuǎn)成本是正確的。
84785015
2022 01/18 10:11
購(gòu)入是 借:庫(kù)存商品,貸:銀行存款 銷售時(shí) 借:銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品。 這樣不對(duì)嘛老師
84785015
2022 01/18 10:11
好的,謝謝您的細(xì)心講解
玲老師
2022 01/18 10:14
客氣,您這樣的分錄是對(duì)的。
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