問(wèn)題已解決

當(dāng)期要抵扣稅控盤的費(fèi)用,在納稅申報(bào)主表上哪里反應(yīng)呢?

84784992| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/17 19:39
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
2022 01/17 19:39
84784992
2022 01/17 19:50
一般納稅人
bamboo老師
2022 01/17 19:50
在主表23欄填寫 附表四? 減免稅明細(xì)表都要填寫
84784992
2022 01/17 19:54
我這樣填了提示這個(gè)
bamboo老師
2022 01/17 19:55
請(qǐng)問(wèn)您本月需要繳納增值稅嗎
84784992
2022 01/17 19:56
需要繳納的
bamboo老師
2022 01/17 19:57
請(qǐng)問(wèn)您附表四? 減免稅明細(xì)表都填寫了嗎
84784992
2022 01/17 20:01
我是這樣填寫的
bamboo老師
2022 01/17 20:03
您760是以前月份留下來(lái)的嗎? 還有減免稅明細(xì)表填了嗎
84784992
2022 01/17 20:11
760是以前月份留下來(lái)的, 減免稅明細(xì)表忘填了,還有個(gè)問(wèn)題,印花稅的計(jì)稅金額是合同含稅金額還是不含稅?
bamboo老師
2022 01/17 20:11
那要填減免稅明細(xì)表 請(qǐng)問(wèn)合同有沒(méi)有寫價(jià)稅分離的金額
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