問題已解決

12月支付了稅控設備服務費,但是沒有增值稅需要抵扣,可以當月不做申報,什么時間抵扣什么時間申報可以嗎?

84785045| 提問時間:2022 01/17 12:59
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
你好,只需要做費用分錄 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 不做減免分錄的
2022 01/17 12:59
84785045
2022 01/17 13:01
增值稅申報減免稅明細表和附表四本期發(fā)生額要填表嗎?
小鎖老師
2022 01/17 13:01
你這個時候沒抵扣,就不填
84785045
2022 01/17 13:21
抵扣的時候再填就可以對吧?沒有必要跟費用同期申報填表是吧?
小鎖老師
2022 01/17 13:23
沒有必要的這個老師
84785045
2022 01/17 13:24
那一直都沒有增值稅需要抵扣多長時間就不能抵扣了嗎?
小鎖老師
2022 01/17 13:25
180天我記得這個政策是
84785045
2022 01/17 13:42
去年 12月補繳以前年度的稅控服務費可以在今年抵扣嗎?
小鎖老師
2022 01/17 13:45
這個不是沒查1個月嗎
84785045
2022 01/17 13:46
補繳20-21年的可以在今年抵扣嗎
84785045
2022 01/17 13:47
哪種回復是正確的?
小鎖老師
2022 01/17 13:50
20年的不可以,在你實際用的時候去填寫,再說了,申報和填寫一般也不會查多長時間不是嗎
84785045
2022 01/17 13:52
不一定,我們進項比較多,增值稅可能很久都沒有
小鎖老師
2022 01/17 13:53
你最好是先抵扣了,本來也就是一個200,一個280也沒多少
84785045
2022 01/17 13:55
這個稅控服務費申報完 能作為留抵稅額嗎?
小鎖老師
2022 01/17 14:01
不包括.如果期末進項稅額大于銷項稅額,那你當月應享受的免減稅額,就不能享受,所以自然就不可能包括在你的留抵稅額里. 金稅盤服務費就是服務費全額抵扣,在增值稅申報表應納稅額減征額欄填列330就可以了
84785045
2022 01/17 14:03
沒有增值稅抵減也沒有用啊 我想有增值稅時在抵減
小鎖老師
2022 01/17 14:03
哈哈,您不是進項很多嗎,怎么還在乎這一點遞減呢
84785045
2022 01/17 14:05
怕后期需要交增值稅的時候不想吃虧
小鎖老師
2022 01/17 14:06
這個一般都是銷項大于進項的那些公司才做
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~