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小規(guī)模納稅人汽車維修服務公司,購進配件如何做賬

84785040| 提問時間:2022 01/17 12:12
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 計入庫存商品去 核算 。 到時領用計入成本? ?
2022 01/17 12:15
84785040
2022 01/17 12:16
直接做銷售費用可以嗎
meizi老師
2022 01/17 12:18
你好 ;? ? ?買的? 馬上就用的話計入主營業(yè)務成本 。 不是? 銷售費用? ?
84785040
2022 01/17 12:57
對,那怎么寫分錄老師
meizi老師
2022 01/17 13:01
?你好; 借主營業(yè)務成本-配件費? 貸銀行存款? 直接做即可?
84785040
2022 01/17 13:21
好的,謝謝老師
84785040
2022 01/17 13:21
那最后需要結轉成本嗎,怎么寫分錄
meizi老師
2022 01/17 13:23
?你上面已經是成本了的哇。 月末轉 借? 本年利潤貸主營業(yè)務成本? ?
84785040
2022 01/17 17:44
老師庫存現(xiàn)金出現(xiàn)負數(shù),但是也沒有從銀行存款取出,我該怎么辦
meizi老師
2022 01/17 18:24
你好 ;? ?你庫存現(xiàn)金是負數(shù)的話 ; 那么你就去看看 是不是有人墊付了款 。你少做賬了。 所以出現(xiàn)負數(shù)了??
84785040
2022 01/17 18:28
假如都是庫存現(xiàn)金支付的,最后這個庫存現(xiàn)金我該怎么掛賬才能讓它出現(xiàn)在借方
meizi老師
2022 01/17 18:30
你好 ;? ? ?你首先自己要有錢 庫存現(xiàn)金借方有金額才行的; 然后支付出去做貸方才行 ?;蛘呤怯腥私杩罱o你 你先做借? ? 庫存現(xiàn)金貸其他應付款 -老板? ? 有錢了去支付 你才不會負數(shù)??
84785040
2022 01/17 18:53
明白了老師,謝謝???????
meizi老師
2022 01/17 18:59
沒事,希望能幫到你,滿意請給予評價
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