問題已解決

老師,你好!我們是丙方?jīng)]有資格與甲方直接簽合同,只能與乙方(我們總公司)和甲方共同簽一個合同,甲方為乙方提供發(fā)票,乙方再為我們丙方開,我們打款到乙方,乙方再付甲方,有時我們還會代乙方付部分款項,我想問一下,我們與乙方往來,直接掛其他應付款,代乙方付的款掛其他應收款,對吧。如果要沖賬,需要什么憑證嗎?

84785023| 提問時間:2022 01/16 10:45
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
那相當于你乙方就是一個被**的這個。那么在賬務處理上,你要按照這個樣子去處理,相當于是以方向甲方直接簽訂了合同,然后丙方再從乙方這里把這個項目承**去做。
2022 01/16 10:53
84785023
2022 01/16 11:03
嗯,那是不是我們與總公司之間,就是其他應收款就行
84785023
2022 01/16 11:03
代總公司付款的其他應收款
84785023
2022 01/16 11:04
我們欠總公司的款掛其他應付款科目
陳詩晗老師
2022 01/16 11:05
不行,你給總公司要開發(fā)票的,你要確認你的工程收入,然后就是那個**的這一方給你開發(fā)票,你要作為工程成本處理。
陳詩晗老師
2022 01/16 11:05
你這個完全要按照你的業(yè)務來做,不能用往來款來做,你這個最后掛掛著就平不了帳。
84785023
2022 01/16 11:09
老師,我們就是承包在這條線路上賣東西,沒有工程,只有承包金,總公司給我們開發(fā)票
陳詩晗老師
2022 01/16 11:10
開票就作為你的一個成本呀,你開出去就作為你的工程收入,只有這個樣子,你那個賬才能平。
84785023
2022 01/16 11:14
你說的應該是我們總公司(乙方)這樣做吧,我是丙方
陳詩晗老師
2022 01/16 11:17
哦,不好意思,誤會你的意思了。那你比方的話,你是直接和乙方發(fā)生往來,你會給乙方開發(fā)票,提供的發(fā)票你就直接作為你的收入處理,然后乙方給你錢的時候,你就收錢就行了。開票沒有收錢的時候,放到應收賬款后面,收到就減少應收賬款。
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