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老師,我想請問下,公司享受了那個加計抵減額,在增值稅申報主表里面不會顯示嗎
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公司享受了那個加計抵減額,在增值稅申報主表里面不會顯示 要自己填寫
2022 01/14 16:07
84785020
2022 01/14 16:08
我在附表四里面填了,比如我們公司現(xiàn)在留抵是5000,加計抵減是2000.在主表里的留抵總額還是5000
bamboo老師
2022 01/14 16:10
留抵的話 主表不體現(xiàn)的
財政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署公告2019年第39號 財政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告
七、自2019年4月1日至2021年12月31日,允許生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進項稅額加計10%,抵減應(yīng)納稅額(以下稱加計抵減政策)。
政策不是應(yīng)該結(jié)束了嗎?
84785020
2022 01/14 16:11
我們這邊繼續(xù)享受。意思是加計抵減這個在主表不會顯示嘛,我做賬還是要做噻,年底需要結(jié)轉(zhuǎn)不
bamboo老師
2022 01/14 16:18
是的 年底也需要跟進項銷項一起結(jié)轉(zhuǎn)
當(dāng)期不需要繳納增值稅? 不需要填寫主表
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