問題已解決
老師 年末查賬 發(fā)現(xiàn)去年增值稅多交 這種怎么做會計分錄
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速問速答同學(xué)你好
要退稅嗎
2022 01/14 13:55
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2022 01/14 13:56
不牽扯退稅
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2022 01/14 13:57
現(xiàn)在就當(dāng)時的稅務(wù)局報表與真實的增值稅存在差額
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2022 01/14 13:58
舉例子 實際增值稅1. 繳納了2 這差額1 怎么做賬啊
樸老師
2022 01/14 14:13
你多交的要做預(yù)繳還是申請退稅
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2022 01/14 14:17
預(yù)繳稅款
樸老師
2022 01/14 14:28
同學(xué)你好
做預(yù)繳稅款
那就直接轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅預(yù)繳稅費
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