問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,公司有公允價(jià)值變動(dòng)損失,在填報(bào)第四季度所得稅時(shí),最后利潤(rùn)總額的數(shù)是不是不包含公允價(jià)值變動(dòng)損失?

84784975| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/14 11:15
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英英子老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
利潤(rùn)總額是收入-成本-費(fèi)用-減值損失后的金額,是剔除掉了公允價(jià)值損失的
2022 01/14 11:17
84784975
2022 01/14 11:21
所得稅申報(bào)時(shí)利潤(rùn)總額就是不用減掉公司報(bào)表中公允價(jià)值損失的數(shù)?
英英子老師
2022 01/14 11:24
季報(bào)時(shí)按利潤(rùn)總額申報(bào),在匯算清繳中調(diào)增
84784975
2022 01/14 11:36
公司是林業(yè)公司是種樹(shù)的有所得減免,可是公司為了增加經(jīng)營(yíng)范圍收購(gòu)木片然后賣(mài)出去,這個(gè)應(yīng)稅的,公司前期也虧損很多,現(xiàn)在銷(xiāo)木片的業(yè)務(wù)是有盈利的,種樹(shù)有減免加虧損的,現(xiàn)在報(bào)所得稅時(shí)可以彌補(bǔ)以前年度虧損,銷(xiāo)木片的業(yè)務(wù)雖然盈利也可以彌補(bǔ)以前年度虧損是嗎?不用交所得稅?
英英子老師
2022 01/14 11:38
這個(gè)應(yīng)稅和免稅要分開(kāi)的,應(yīng)稅的只能用應(yīng)稅的虧損來(lái)彌補(bǔ),不能混
84784975
2022 01/14 12:33
應(yīng)稅沒(méi)有虧損,我填季報(bào)所得稅時(shí),怎樣分開(kāi)填呢
84784975
2022 01/14 13:05
免稅和應(yīng)稅的費(fèi)用成本怎樣分開(kāi)呢?
英英子老師
2022 01/14 13:43
應(yīng)稅沒(méi)有虧損就要正常交稅
84784975
2022 01/14 17:54
在所得稅季報(bào)中怎樣填列呢
84784975
2022 01/14 17:56
還請(qǐng)教老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提包括工資外,還包括年終獎(jiǎng)金嗎?
英英子老師
2022 01/14 18:18
年終獎(jiǎng)是要計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)的
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