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你好稅控盤維護(hù)費(fèi)入到減免稅額,再結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅對(duì)吧?

84785015| 提問時(shí)間:2022 01/13 16:42
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
是的,你的理解是對(duì)的
2022 01/13 16:42
84785015
2022 01/13 16:44
報(bào)完稅應(yīng)交稅額是負(fù)數(shù),附加稅的計(jì)稅依據(jù)是負(fù)數(shù),附加稅應(yīng)交稅額也是負(fù)數(shù),這意味著需要退稅?
辜老師
2022 01/13 16:45
是不是i沒有計(jì)提附加稅哦
84785015
2022 01/13 16:48
是本月都是留抵稅額,又有維護(hù)費(fèi)的減免稅額,所以導(dǎo)致附加稅計(jì)稅依據(jù)是負(fù)數(shù),這種情況應(yīng)該怎么處理?
辜老師
2022 01/13 16:49
那你不需要繳納附加稅啊
84785015
2022 01/13 16:56
是不需要,我的意思是這種情況正常嗎,只有留抵稅額,又有減免稅額,附加稅計(jì)稅依據(jù)是負(fù)數(shù),然后最后一欄是應(yīng)退稅額負(fù)數(shù),就這樣負(fù)數(shù)申報(bào)就可以了? 2 稅務(wù)局給退稅還是不應(yīng)該這么申報(bào)?
辜老師
2022 01/13 17:02
附加稅應(yīng)該是按0申報(bào)哦
84785015
2022 01/13 17:05
老師那這種情況我應(yīng)該怎么處理了,附加稅不能出現(xiàn)負(fù)數(shù)的情況?
辜老師
2022 01/13 17:27
你這個(gè)負(fù)數(shù)不能修改嗎
84785015
2022 01/13 17:35
你好我現(xiàn)在還沒保存報(bào)表,不知道該怎么處理?
辜老師
2022 01/13 18:06
吧負(fù)數(shù)金額改成0不可以嗎
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