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請問老師,勞務(wù)派遣公司給用工單位開具,貨物名稱是勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票,合理嗎?這樣與實(shí)際業(yè)務(wù)相符嗎?實(shí)際就是我們公司是用工單位

84785016| 提問時間:2022 01/13 13:10
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好 ;? ?你們只是收取服務(wù)費(fèi)這個是對的 ;
2022 01/13 13:17
84785016
2022 01/13 13:37
老師,您看這張專票,這555元的稅金,是我們用工單位額外又承擔(dān)的,然后我們又抵扣了,您說我們有損失嗎?是不沒有?就是相當(dāng)于沒賠也沒賺,是個0
meizi老師
2022 01/13 13:43
?你好 ;? 0稅率的話 這個? 開錯了哦。? 要開有稅率的發(fā)票才行 。 這個開專票不對? ? ??
84785016
2022 01/13 13:48
不是,老師,我的意思是我們額外承擔(dān)了這555元給了勞務(wù)派遣公司,但是申報(bào)增值稅的時候又抵扣了,就是我們是沒有損失的哈,沒有多支出了這555元
meizi老師
2022 01/13 13:54
你好 ; 額外承擔(dān)的。? 讓對方開6%專票 給你? ? 你才能抵扣? 。 開0稅率是不可能抵扣的;? ?
84785016
2022 01/13 13:58
老師,我是這個意思,這555元的稅金我們單位額外承擔(dān)的,然后我又拿來抵扣了,我們老板說這樣我們就賠了555元,其實(shí)我覺得是沒有虧的,我就是想確認(rèn)一下,這樣我們沒有虧損是嗎
84785016
2022 01/13 14:03
因?yàn)槲覀儾灰@6%的專票,就不會額外承擔(dān)這555元的稅金
meizi老師
2022 01/13 14:18
你好; 你抵扣不了哈。? 開0稅率的發(fā)票是不能抵扣的 ;? ? ?
84785016
2022 01/13 14:21
唉,老師,我不是問能不能抵扣,我是想問我們有沒有損失,您是有什么不方便解答之處嗎?
meizi老師
2022 01/13 14:26
?你好; 不能抵扣 ; 你就? 會直接損失的; 你是額外支付了稅金的? ?
84785016
2022 01/13 14:27
能抵扣,我就沒有損失是吧?
meizi老師
2022 01/13 14:29
?是的。 能抵扣你增值稅都就會少繳納的。? ? ? ? ?不能抵扣你只能做費(fèi)用? ?成本去 沖利潤? 。? ??
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