問(wèn)題已解決

之前增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出錯(cuò)了,現(xiàn)在要在轉(zhuǎn)入,怎么更正申報(bào)表呢

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/13 11:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,去稅務(wù)局修改附表二,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出刪除。
2022 01/13 11:35
84784985
2022 01/13 11:36
那只能留底抵稅了吧
郭老師
2022 01/13 11:38
對(duì)的是的,是這么做的。
84784985
2022 01/13 11:40
之前的申報(bào)表我要重新填一份不轉(zhuǎn)出的,那留底的稅在12月抵掉,是自己抵扣還是要到稅局才行
郭老師
2022 01/13 11:42
你好,得去稅務(wù)局修改的,你自己填寫不了。
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