問題已解決

做賬系統(tǒng)已經(jīng)做了確認(rèn)付款給客戶了,我看看哪里才知道有沒有收客戶發(fā)票做賬了?哪個科目體現(xiàn)沒收到發(fā)票,確已經(jīng)付款了的呢?

84784956| 提問時間:2022 01/13 09:55
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格
同學(xué)你好 很高興為你解答 需要看做賬系統(tǒng)是沖銷的往來 還是直接確認(rèn)為成本或者費用或者資產(chǎn) 一般直接確認(rèn)的分錄是發(fā)票粘貼的憑證對應(yīng)的分錄
2022 01/13 09:57
84784956
2022 01/13 10:05
一般收到發(fā)票做應(yīng)付賬款,銀行付才確認(rèn)付款,這樣我要怎么看查?
鐘存老師
2022 01/13 10:11
說明你們單位的核算其實不太有利于后期的內(nèi)控管理 這種的只能查閱沖銷應(yīng)付賬款的的沖銷分錄
84784956
2022 01/13 10:14
是不是要查應(yīng)賬款明細(xì)余額,負(fù)數(shù)是付了款沒收到發(fā)票的嗎?還是正數(shù)呢?
鐘存老師
2022 01/13 10:27
從往來賬看不出來
84784956
2022 01/13 10:31
那我不知道怎么查了,怎么有什么方法可以查嗎
鐘存老師
2022 01/13 10:41
你要是說你們單位一般應(yīng)付賬款是付款時候附發(fā)票 那就把貸方發(fā)生額的都查一遍 我只是建議,你們后期是確認(rèn)資產(chǎn)成本費用時候附件發(fā)票
84784956
2022 01/13 11:01
庫存商品為負(fù)數(shù)怎么調(diào)整?
84784956
2022 01/13 11:02
應(yīng)該晨結(jié)轉(zhuǎn)多了
鐘存老師
2022 01/13 11:41
按照相反的分錄進(jìn)行調(diào) 及庫存商品貸主營業(yè)務(wù)成本,如果跨年的話,調(diào)整盈余公積和未分配利潤
84784956
2022 01/13 12:16
跨年了,分錄要怎么做得
鐘存老師
2022 01/13 15:28
那你你這個球姐你
鐘存老師
2022 01/13 15:29
不好意思,剛才網(wǎng)絡(luò)錯誤他直接發(fā)送出去了,輸入法沒有選擇
鐘存老師
2022 01/13 15:29
賺多了的話,這個相當(dāng)于你當(dāng)期的利潤首季了,那么就是調(diào)增盈余公積和未分配利用
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