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年初一次性收到對方打款,并已開具發(fā)票,以后才能有成本,怎么入賬?

84784975| 提問時間:2022 01/12 20:22
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問收到的是多長時間的收入
2022 01/12 20:23
84784975
2022 01/12 20:25
收到的是一年的收入,并一次性開發(fā)票,正常下個月就要繳納企業(yè)所得稅了,怎么做賬能讓后期的成本抵扣費用
bamboo老師
2022 01/12 20:27
借:應收賬款 貸:預收賬款 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 收到款項 借:銀行存款 貸:應收賬款 然后按月確認收入 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 然后對應每個月再結(jié)轉(zhuǎn)成本就好了
84784975
2022 01/12 20:27
我們是服務業(yè),甲方是一次性打款,我們陸續(xù)服務,才能產(chǎn)生進項發(fā)票,才能產(chǎn)生成本,現(xiàn)在收益一次性產(chǎn)生了,就得納企業(yè)所得稅了,年底能退稅了嗎
84784975
2022 01/12 20:29
不是開具發(fā)票了就要一次性入收入嗎?那報稅的時候產(chǎn)生了增值稅專票,不用一次性入收入嗎?
bamboo老師
2022 01/12 20:29
陸續(xù)服務費 不應該一次性確認收入的啊
84784975
2022 01/12 20:31
老師,稅務系統(tǒng)的申報,不是開了增值稅就一定要入收入的報表是嗎?我以為不入收入跟系統(tǒng)就不匹配了呢?
bamboo老師
2022 01/12 20:33
稅務系統(tǒng)的申報,不是開了增值稅就一定要入收入的報表 是的
84784975
2022 01/12 20:43
那就是開票增值稅就要一次性繳納,然后企業(yè)所得稅稅季報時就是按我自己的利潤表申報就可以了嗎?即食開票了,收入那也可以分期填入稅務的系統(tǒng)里嗎?
bamboo老師
2022 01/12 20:45
是的 這樣理解正確的
84784975
2022 01/12 20:51
老師。我們是當?shù)氐钠髽I(yè),也是按季預繳企業(yè)所得稅稅,年底匯算清繳吧?不是一定是外地企業(yè)來當?shù)夭攀穷A繳吧?
bamboo老師
2022 01/12 20:54
當?shù)氐钠髽I(yè)?那企業(yè)所得稅不應該預繳的啊?? 季度的時候預繳就好了 跟外地企業(yè)預繳不是一個意思
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