問題已解決

老師,請問給客戶開票的一個產(chǎn)品稅率填錯了(填的是13%,應(yīng)該是6%),去年2月開具的,當(dāng)時客戶是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在是一般納稅人,所以還沒抵扣,現(xiàn)在沖紅重新開具發(fā)票,稅率可以改正確的嘛

84784972| 提問時間:2022 01/12 15:50
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ? ? 是的。 可以修改的。先紅沖了在開正確稅率?
2022 01/12 15:52
84784972
2022 01/12 15:53
好的 謝謝 請問有沒有一個月紅沖發(fā)票有次數(shù)限制這說法的呢
meizi老師
2022 01/12 16:00
你好;這個沒有限制次數(shù)的? ?
84784972
2022 01/12 16:01
那之前繳納的稅費(fèi)是會退回的是嗎
meizi老師
2022 01/12 16:03
你好;? ?你可以申請退稅的;電子稅務(wù)局申請退??
84784972
2022 01/12 16:06
好的 謝謝
meizi老師
2022 01/12 16:10
沒事的;希望能幫到你? ?
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