當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們是高新技術(shù)企業(yè),我計(jì)提所得稅,是要扣除研發(fā)費(fèi)用嗎?還是按報表上的會計(jì)利潤計(jì)提所得稅
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你先按照會計(jì)利潤上面的計(jì)提,后面進(jìn)行匯算清繳的時候,差額在調(diào)整處理。
2022 01/12 12:13
84784968
2022 01/12 12:14
那我計(jì)提了多少是不是就要交多少呢
84784968
2022 01/12 12:14
交了再退嗎?
84784968
2022 01/12 12:15
假如我今天贏利100萬,以前虧了50萬,但是報表上的會計(jì)利潤還是100萬,我到底按哪個數(shù)據(jù)來計(jì)提所得稅呀
陳詩晗老師
2022 01/12 12:17
后面你匯算清繳的時候,多退少補(bǔ)。
陳詩晗老師
2022 01/12 12:17
你第四季度之前是虧損還是盈利?
84784968
2022 01/12 12:23
前幾個季度有不虧,所以沒有計(jì)提,但是這季度下來就盈利200多萬
陳詩晗老師
2022 01/12 12:23
就比如說你前三個季度還有虧損50,那么你這一個季度就按照50萬計(jì)算。如果說你前三個季度沒有虧損,你就按照100萬。
84784968
2022 01/12 12:24
我是按這個報表上的200多萬計(jì)提嗎,因?yàn)槲沂鞘歉咝录夹g(shù)企業(yè),要不要考慮研發(fā)費(fèi)用
陳詩晗老師
2022 01/12 12:25
需要,你的研發(fā)費(fèi)用可以正常的扣除呀。
84784968
2022 01/12 12:28
如果我把之前的毀損扣除還有50萬,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)和殘疾人工資一起超過50了,為負(fù)數(shù)我就可以不用計(jì)提了嗎?,如果是是整數(shù)10萬,就按10萬提嗎
陳詩晗老師
2022 01/12 12:28
對了,就是這個意思。
閱讀 164