問(wèn)題已解決

老師,之前房租暫估入賬的,攤銷了幾期,但開(kāi)好的發(fā)票比暫估金額低,是要紅沖之前做的么?怎么做分錄呢?

84785021| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/12 09:19
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辜老師
金牌答疑老師
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你之前是怎么賬務(wù)處理的,確認(rèn)預(yù)付賬款的嗎
2022 01/12 09:19
84785021
2022 01/12 09:37
是的,就是掛賬其他應(yīng)付里了
辜老師
2022 01/12 09:41
你房租費(fèi)用沒(méi)有支付款項(xiàng)的嗎
84785021
2022 01/12 10:01
開(kāi)了發(fā)票才交款
辜老師
2022 01/12 10:04
那你前面確認(rèn)的費(fèi)用可以不用調(diào)整,后續(xù)按月攤銷的費(fèi)用,按發(fā)票金額-已計(jì)提的費(fèi)用)/剩余的租賃月份就可以的
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