問題已解決

應(yīng)收賬款調(diào)整到其他應(yīng)付款,分錄怎么做

84785033| 提問時間:2022 01/12 09:02
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
張老師00
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
同學你好,你是應(yīng)收賬款是負數(shù)了嗎,一般是應(yīng)收的負數(shù)轉(zhuǎn)入應(yīng)付賬款。如果你直接想從應(yīng)收轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付也可以。直接把應(yīng)收的負數(shù): 借:應(yīng)收賬款 貸:其他應(yīng)付款
2022 01/12 09:04
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~