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小規(guī)模,跨年紅沖發(fā)票的賬務(wù)處理

84785004| 提問時間:2022 01/11 08:36
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,跨年紅沖發(fā)票的賬務(wù)處理是 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅, ?貸:應(yīng)收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本
2022 01/11 08:37
84785004
2022 01/11 08:38
老師,涉及到所得稅怎么處理
鄒老師
2022 01/11 08:38
你好,季度正常做所得稅申報就是了?
84785004
2022 01/11 08:39
匯算清繳呢
鄒老師
2022 01/11 08:39
你好,匯算清繳也是正常申報啊。不受這個紅沖的影響啊
84785004
2022 01/11 08:40
老師,可是沖紅發(fā)票是1月開具的,分錄不是要錄在22年1月嗎
鄒老師
2022 01/11 08:41
你好,分錄是在2022年1月份做 2021年匯算清繳的收入還是那么多,不受這個影響啊?
84785004
2022 01/11 08:42
老師,為什么不受影響啊,我沒捋過來
鄒老師
2022 01/11 08:43
你好,這個紅沖是2022年的業(yè)務(wù),而你匯算清繳是針對2021年,是兩個不同的年度啊?
84785004
2022 01/11 08:45
可是,因為這個發(fā)票本來應(yīng)該在12月作廢,而忘記了導(dǎo)致要在1月沖紅,所以21年會需要繳納所得稅
鄒老師
2022 01/11 08:45
你好,忘記作廢了,就需要作為2021年正常的收入啊?
84785004
2022 01/11 08:47
所以所得稅本來是不需要繳納的也必須繳納嗎
鄒老師
2022 01/11 08:48
你好,是的。 2022年1月份紅沖了,就可以沖銷2022年的收入,稅款金額。
84785004
2022 01/11 08:53
老師,為什么要這樣啊,不是很不合理嗎
鄒老師
2022 01/11 08:53
你好,你跨年紅沖了,就會導(dǎo)致這樣啊 請問不合理的地方是哪里呢?
84785004
2022 01/11 08:56
就是,本來就是不需要繳納所得稅的,是以為發(fā)票忘記作廢了導(dǎo)致的,這樣不就是多繳稅了嗎
鄒老師
2022 01/11 08:58
你好 2021年是多交了,2022年1月份紅沖了,就可以沖銷2022年的收入,稅款金額 把2021年與2022年作為一個整體看,整體沒有多繳稅啊?
84785004
2022 01/11 09:00
因為平時就是沒有業(yè)務(wù)的公司,這次完全是意外,以后也肯定是不會有繳納稅
84785004
2022 01/11 09:00
所以很頭疼
鄒老師
2022 01/11 09:03
你好 2021年是多交了,2022年1月份紅沖了,就可以沖銷2022年的收入,稅款金額 把2021年與2022年作為一個整體看,整體沒有多繳稅啊? (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
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