問題已解決
老師你好,請(qǐng)問一下一般納稅人采用簡易計(jì)稅,取得的進(jìn)項(xiàng)還可以在抵扣嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好不可以抵扣增值稅的。
2022 01/10 10:03
84784956
2022 01/10 10:05
如果開具了正常稅率的發(fā)票是不是就可以抵扣了?
郭老師
2022 01/10 10:05
你好,對(duì)的是的,一般計(jì)稅的可以。
84784956
2022 01/10 10:06
好的,謝謝老師,為啥其他老師說可以抵扣呢?
郭老師
2022 01/10 10:10
簡易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)是沒法抵扣增值稅的。
郭老師
2022 01/10 10:10
凡是建筑簡易計(jì)稅的嗎?
84784956
2022 01/10 10:13
是勞務(wù)公司派遣服務(wù)
郭老師
2022 01/10 10:14
你好,你們選擇的是差額交稅,收入減去成本,按這個(gè)來交的。
84784956
2022 01/10 10:23
老師你好,有以下問題我需要請(qǐng)教一下:
例如:勞務(wù)派遣公司收到10萬營業(yè)收入,其中人員工資及社保是7萬,所繳納的增值稅是1428.57元 ,現(xiàn)在我取得一張辦公用品的專用發(fā)票,稅額是57元,取得公司車輛加油費(fèi)專票一張,稅額為200,元,那我這個(gè)月應(yīng)該繳納增值稅是多少?
郭老師
2022 01/10 10:30
按照1428.57來繳納的。
第七,它的抵扣不了。
84784956
2022 01/10 10:43
如果公司在同一個(gè)月開具了一般稅率的發(fā)票,取得的進(jìn)項(xiàng)就是可以抵扣的對(duì)嗎?
郭老師
2022 01/10 10:45
你好,這個(gè)不一定的,如果你們單位只有勞務(wù)派遣的,你開不了其他的發(fā)票,你只能選擇差額計(jì)稅,5%。
郭老師
2022 01/10 10:45
如果你們既有一般計(jì)稅,還有簡易計(jì)稅的,你得需要看一下具體的業(yè)務(wù),是一般計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)才可以啊。
84784956
2022 01/10 10:46
那如果就以上業(yè)務(wù),我開具了一般計(jì)稅發(fā)票,我取得的辦公費(fèi)和加油費(fèi)可以抵扣嗎?
郭老師
2022 01/10 10:48
不是全部抵扣的,如果分不出來的話,你需要自己計(jì)算抵扣。
84784956
2022 01/10 10:49
好的,謝謝老師
郭老師
2022 01/10 10:53
不用客氣,工作愉快。
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