問題已解決

老師你好,想問一下,招待費分錄這么做?等于是我公司先墊付,然后廠家在給一起報銷

84785029| 提問時間:2022 01/09 13:46
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,最終廠家承擔的嗎
2022 01/09 13:46
84785029
2022 01/09 13:48
是的,但是現(xiàn)在還沒收到錢,是我們先墊付的
冉老師
2022 01/09 13:49
借其他應收款-廠家 嗲銀行存款
84785029
2022 01/09 13:50
等于是個人先墊付,等廠家把錢給了,這個錢也是要給墊付人的。
冉老師
2022 01/09 13:53
是的,你說的很對的
84785029
2022 01/09 13:55
沒走銀行存款,是個人墊付的,廠家把這錢給了,收到后要把這錢給墊付人
84785029
2022 01/09 13:55
應該如何做分錄
冉老師
2022 01/09 13:59
沒走公司,公司也不承擔的話,公司不做賬的
84785029
2022 01/09 14:00
要做賬呀,不做我就不問了
冉老師
2022 01/09 14:07
借其他應收款-廠家 貸其他應付款-個人
84785029
2022 01/09 14:09
老師我收到付給對方后,應該要把這筆賬平了,應該如何做呢,謝謝老師
冉老師
2022 01/09 14:11
收到錢付給對方 借銀行存款 貸其他應收款-廠家 借其他應付款-員工 貸銀行存款
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~