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老師,我留抵的增值稅是在應(yīng)交稅費-增值稅-未交稅金里反應(yīng)嗎,那我下個月要是把這個留抵用了,分錄怎么做呢
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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
2022 01/07 18:30
84784966
2022 01/07 18:48
老師,這個是我年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅科目。最后是借應(yīng)交稅費-增值稅-未交稅金,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
那么我下個月用這個留抵稅額的時候,分錄如何做呢
郭老師
2022 01/07 18:49
你好,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅正常的做,你的未交增值稅減少啦,交的稅就少啦。
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