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老師小規(guī)模納稅人,增值稅與附加稅報(bào)表第18欄本期應(yīng)納稅額減征額還用填嗎,季度銷售未達(dá)15萬

84785034| 提問時(shí)間:2022 01/07 09:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好不需要填寫的。
2022 01/07 09:13
84785034
2022 01/07 09:15
那什么情況下需要填寫,我看課程上讓填,填了之后應(yīng)補(bǔ)退稅成了負(fù)數(shù),怎么也不會(huì)退稅的,我覺得有點(diǎn)奇怪
84785034
2022 01/07 09:18
老師,那普通發(fā)票的銷售額需要在第一欄填寫嗎
郭老師
2022 01/07 09:19
你好,你需要交增值稅開的1%的發(fā)票,需要填寫這個(gè)減免明細(xì)表。
84785034
2022 01/07 09:23
老師,第20欄免稅額,應(yīng)該填1%的稅額還是3%的稅額
郭老師
2022 01/07 09:25
灝按照3%的來填寫的。
84785034
2022 01/07 09:28
老師,不交稅,減免明細(xì)表還用填嗎
郭老師
2022 01/07 09:31
你好不需要填寫的。
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