問題已解決

你好老師,我是一個(gè)工程單位,年底結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)成本的時(shí)候,公司必須要達(dá)到稅負(fù)0.5-1%,我現(xiàn)在稅負(fù)達(dá)到了0.7%,,老師我想問的就是我的稅負(fù)是全年已繳納的企業(yè)所得稅/不含稅收入,還是用匯算清繳最終繳納的企業(yè)所得稅/收入達(dá)到05-1%呢?

84785020| 提問時(shí)間:2022 01/06 16:34
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小默老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
學(xué)員,您好:稅負(fù)要用匯算清繳最終繳納的企業(yè)所得稅/收入來衡量
2022 01/06 16:37
84785020
2022 01/06 16:43
老師你好,按我現(xiàn)在利潤表凈利潤133萬,匯算清繳納稅額也就是2萬,但是我已經(jīng)預(yù)交了44.5萬,多了將近10萬這樣看是不是結(jié)轉(zhuǎn)成本少了,應(yīng)該凈利潤控制在120萬比較合適?
84785020
2022 01/06 16:53
老師你好,我明白了,匯算清繳和凈利潤沒有關(guān)系,凈利潤是和分紅有關(guān)系,是和利潤總額有關(guān)系,最終是退稅還是繳稅是用(利潤總額+調(diào)增-調(diào)減)*0.25=應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅,對(duì)嗎老師?
小默老師
2022 01/06 17:13
學(xué)員,你好:匯算清繳時(shí)候可以將多交的稅額申請(qǐng)退回。你后面的計(jì)算所得稅公式是正確的,所得稅按照應(yīng)納稅所得額有關(guān)。
84785020
2022 01/06 17:17
老師你好,我有一個(gè)疫情捐贈(zèng)4萬,但是沒有去的相關(guān)證明 這個(gè)是不是全額調(diào)增?
小默老師
2022 01/06 17:18
捐贈(zèng)必須要有相關(guān)部門開具的票據(jù),否則不能稅前扣除
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