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工會獨(dú)立賬套年末結(jié)轉(zhuǎn)是根據(jù)期末余額來結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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速問速答你好,工會獨(dú)立賬套年末結(jié)轉(zhuǎn)是根據(jù)期末余額來結(jié)轉(zhuǎn)
2022 01/06 10:56
84785033
2022 01/06 10:57
分錄一般是怎么寫的
紫藤老師
2022 01/06 10:58
工會的帳(經(jīng)費(fèi)收支的)一般年末做決算時,一次性結(jié)轉(zhuǎn)就可以,不必月月結(jié)轉(zhuǎn)。
如果有經(jīng)營業(yè)務(wù)的就要按月結(jié)轉(zhuǎn)了,涉及到稅費(fèi),利潤等等。
借:會費(fèi)收入、撥繳經(jīng)費(fèi)收入、上級補(bǔ)助收入、政府補(bǔ)助收入、行政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、投資收益、其他收入
貸:結(jié)余
支出月度結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借:結(jié)余
貸:職工活動支出、**支出、業(yè)務(wù)支出、行政支出、資本性支出、補(bǔ)助下級支出、事業(yè)支出、其他支出
年度結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:結(jié)余
會費(fèi)收入、撥繳經(jīng)費(fèi)收入、上級補(bǔ)助收入、政府補(bǔ)助收入、行政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、投資收益、其他收入
貸:職工活動支出
**支出、業(yè)務(wù)支出、行政支出、資本性支出、補(bǔ)助下級支出、事業(yè)支出、其他支出
84785033
2022 01/06 11:02
貸方需要把銀行存款余額這些都算進(jìn)去嗎
紫藤老師
2022 01/06 11:06
不需要,只是結(jié)轉(zhuǎn)收入費(fèi)用
84785033
2022 01/06 11:08
那借貸就不平衡了哇
紫藤老師
2022 01/06 11:09
平衡的,你結(jié)轉(zhuǎn)了就對了
84785033
2022 01/06 11:09
是直接用期末合計(jì)數(shù)來結(jié)轉(zhuǎn)是嗎
紫藤老師
2022 01/06 11:09
你好,對的,你的理解是對的
84785033
2022 01/06 11:12
就是用框里的數(shù)據(jù)做結(jié)轉(zhuǎn)后就可以結(jié)賬對吧
紫藤老師
2022 01/06 11:12
對的,你的理解是對的
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