問(wèn)題已解決

你好,銷售貨物需要繳納印花稅嗎

84784970| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/05 13:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
需要繳納的購(gòu)銷合同。
2022 01/05 13:32
84784970
2022 01/05 13:55
沒(méi)有購(gòu)銷合同呢
郭老師
2022 01/05 13:58
你好,沒(méi)有合同的也得繳納,有銷售貨物的就得交。
84784970
2022 01/05 16:03
老師,我11月份沒(méi)有繳納增值稅,準(zhǔn)備在12月份抵掉,但這次的進(jìn)項(xiàng)不夠,我填表有不懂的,想咨詢你哈
郭老師
2022 01/05 16:07
可以的,你截圖你的申報(bào)表就行。
郭老師
2022 01/05 16:07
11月份有留底嗎?你看下主表有留底就可以拿來(lái)直接抵扣的,不需要單獨(dú)的填寫(xiě)。
84784970
2022 01/05 16:27
11月份沒(méi)有留底,十二月份的進(jìn)項(xiàng)還是不夠抵扣完11月和12月的
郭老師
2022 01/05 16:35
你好,你還剩下兩萬(wàn)多不是?
84784970
2022 01/05 16:36
這是還沒(méi)有抵扣11月份的
84784970
2022 01/05 16:36
抵扣了11月份的,就還差1587.85
84784970
2022 01/05 16:44
這個(gè)是填留底的稅嗎?
84784970
2022 01/05 16:44
在11月份沒(méi)有繳納增值稅26506.2元,放在12月份抵扣,12月份銷項(xiàng)16129.2元,進(jìn)項(xiàng)41047.55元
郭老師
2022 01/05 16:47
你方便把時(shí)間截圖全部的看一下嗎。
郭老師
2022 01/05 16:47
現(xiàn)在沒(méi)有分出來(lái),你留抵的稅款是不是兩萬(wàn)四的那一個(gè)?
84784970
2022 01/05 16:51
留底的是24918.35元
郭老師
2022 01/05 16:52
然后你12月份的銷項(xiàng)稅額是多少。
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