問題已解決

你好,老師之前月份做了計(jì)提了加計(jì)抵減10%的計(jì)提和抵扣。后來不適合政策又補(bǔ)交了稅費(fèi)。補(bǔ)交后的分錄要怎么做,才能沖減掉以前計(jì)提和扣抵的分錄

84784952| 提問時(shí)間:2022 01/05 12:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的?
2022 01/05 12:51
84784952
2022 01/05 12:56
借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅/加計(jì)抵減 貸:營業(yè)外收入/加計(jì)抵減收入
郭老師
2022 01/05 13:01
然后抵扣的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除是嗎?
郭老師
2022 01/05 13:01
現(xiàn)在倒著往后沖,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅加計(jì)扣除負(fù)數(shù)貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù), 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 補(bǔ)了稅款借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸,銀行存款。
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