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老師您好!12月份進貨已付清貨款已收到貨,1月份發(fā)票才收到,12月份時怎么做賬?1月份時怎么做賬?

84785033| 提問時間:2022 01/04 16:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借庫存商品貸銀行存款,12月份做這個。
2022 01/04 16:25
郭老師
2022 01/04 16:25
一月份借應付賬款貸庫存商品 借庫存商品應交稅費應交增值稅進項貸應付。
84785033
2022 01/04 18:27
郭老師您好!是小規(guī)模納稅人
郭老師
2022 01/04 18:27
一月份借應付賬款貸庫存商品 借庫存商品貸應付。
84785033
2022 01/05 10:19
郭老師您好!上個月去稅局代開專票,本來扣款是385.13元,銀行扣388.89元,應怎么做賬?
郭老師
2022 01/05 10:21
你好,你看一下是不是有一個城建稅的借,應交稅費,應交增值稅城建稅,貸銀行存款。
84785033
2022 01/05 10:37
郭老師您好!算進去了,相差的原因是我第一次代開寫錯總金額了也扣了款,第二次再開正確金額,現(xiàn)在相差3.85元怎么做賬呢?
郭老師
2022 01/05 10:40
你好,上面有完稅證明,你看一下具體的是哪一個稅款多扣了,如果是附加稅的話,你多計提就可以。
郭老師
2022 01/05 10:40
借稅金及附加,貸應交稅費。
84785033
2022 01/05 10:46
增值稅多扣3.72元,附加稅多扣0.13元,怎么做呢?
郭老師
2022 01/05 10:49
附加稅多計提這些 增值稅的,做到營業(yè)外支出。
郭老師
2022 01/05 10:49
借營業(yè)外支出貸應交稅費應交增值稅。
84785033
2022 01/05 11:01
郭老師您好!有個客戶預收他一筆貨款,當時收到時做借:庫存現(xiàn)金11966 貸:預收賬款11966,上個月開完發(fā)票給他14510元,剩下的14510-11966=2544元也收到了,應該怎么做呢
郭老師
2022 01/05 11:12
借銀行存款、預收賬款貸、主營業(yè)務收入、應交稅費。
84785033
2022 01/05 11:18
借:庫存現(xiàn)金2544元 預收賬款 11966貸:主營業(yè)務收入14366.33 應交稅費-應交增值稅143.66元 郭老師是這樣做嗎?
郭老師
2022 01/05 11:19
哦對的是的是這么做。
84785033
2022 01/05 11:26
郭老師太感謝您了!不好意思連續(xù)問你幾個問題了,我怕其他老師不會回答,謝謝您哈
郭老師
2022 01/05 11:27
不用客氣,工作愉快。
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