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專項應(yīng)付款我結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤,為什么還有余額
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速問速答你好,專項應(yīng)付款是負(fù)債性質(zhì)的科目,不是損益性質(zhì),不應(yīng)當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
能把你單位專項應(yīng)付款的明細(xì)賬提供一下嗎,我需要看為什么還有余額的原因
2022 01/03 18:26
84785039
2022 01/03 18:31
專項應(yīng)付款是作為生活費的,我結(jié)轉(zhuǎn)到其他收益,再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,然后,在資產(chǎn)負(fù)債表里面,看到的是專項款已經(jīng)無結(jié)余,請問這樣的操作可行?
鄒老師
2022 01/03 18:33
你好,專項款已經(jīng)無結(jié)余,這種操作說明是正確的?
84785039
2022 01/03 18:36
即是:借:專項應(yīng)付款,生活費,貸:其他收益。然后,借,其他收益,貸:本年利潤。當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債表出來后,就顯示了專項應(yīng)付款無余額,是否可以這樣記賬
鄒老師
2022 01/03 18:37
你好,如果這個款項用途是用于生活費的支出,是這樣處理的??
84785039
2022 01/03 18:53
如果我不處理,是不是本年度的未分配利潤也得不出來?
鄒老師
2022 01/03 18:53
你好,如果不從 專項應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)到其他收益科目,是不在? 未分配利潤體現(xiàn)的?
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