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老師,不交增值稅附列資料2是不是可以不填寫直接申報(bào)就行直接

84785001| 提問時(shí)間:2022 01/02 09:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
不是差額計(jì)稅的不用填寫的
2022 01/02 09:32
84785001
2022 01/02 09:32
查賬征收
郭老師
2022 01/02 09:33
查賬征收說的是企業(yè)所得稅
84785001
2022 01/02 09:33
那我這個(gè)咋看呀
郭老師
2022 01/02 09:34
收入減去成本 你是按這個(gè)繳納增值稅的嗎 不是的就是不屬于
84785001
2022 01/02 09:35
不是,那我直接申報(bào)2就可以了吧
84785001
2022 01/02 09:36
個(gè)體工商戶,經(jīng)營所得是按收入減成本
郭老師
2022 01/02 09:36
你好 對(duì)的 是這么做的
84785001
2022 01/02 09:40
老師我12月開的電子發(fā)票忘記紅沖了,這個(gè)月紅沖的,我剛申報(bào)的時(shí)候說是比對(duì)未通過就差這張票,我用管嗎?
郭老師
2022 01/02 09:44
你好 那你應(yīng)該這個(gè)月申報(bào) 這個(gè)月紅沖的在下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候填寫
84785001
2022 01/02 09:45
好的,謝謝老師
郭老師
2022 01/02 09:46
不用客氣 元旦快樂
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