問題已解決

師,請問一下個體戶交增值稅的時候(開票額小于季度45萬),把金稅盤的技術(shù)服務(wù)費280進(jìn)行抵減,但是申抵的時候提示抵減比對有風(fēng)險,這個時候應(yīng)該怎么操作?是哪個地方填錯了嗎?280還要不要抵扣?

84784964| 提問時間:2022 01/01 10:14
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
那你小于45萬的話,你就不用填那個280的抵扣就行了。這里實際交稅的時候,你再填寫這個。
2022 01/01 10:15
84784964
2022 01/01 10:16
我開了增值稅的發(fā)票,我必須要交稅
陳詩晗老師
2022 01/01 10:17
沒有,你說了你的開票金額小于45萬,那么這個時候你就可以享受免稅的呀,免稅的話,你在體檢的話,這個系統(tǒng)它就會出現(xiàn)異常。
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