問題已解決

老師你好,我們和供應商之間有交叉交易,供應商欠我們的款項,他們讓我們開紅字信息表,這樣我們吃虧不呢?我們有稅收沒呢?

84784963| 提問時間:2021 12/31 10:32
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 為什么要開紅字信息表 。你們交叉了 你開票 給 供應商; 供應商開票給你 ; 除非你們 有退貨 或者質量問題才會涉及開紅字信息表哦
2021 12/31 10:33
84784963
2021 12/31 10:37
就是我差供應商的貨款,我們原來是背書別人的承兌票,有承兌差價,我們的承兌的點子,沒有供應商多,就直接銀行轉賬給他們,他們自己去找別人承兌點高一些的,他們差我們的承兌點有20萬左右,他們說帳上沒現(xiàn)金,讓我申請紅字信息表,他開紅字發(fā)票給我們沖抵貨款
meizi老師
2021 12/31 10:43
?你好;? 你描述下金額吧? ?。比如你跟供應商 之間的發(fā)票和金額多少 ; 背書 承兌 是多少。 差異了好多??
84784963
2021 12/31 10:47
我們自己承兌就是百分之1.1左右,他們比我們高,他給我們還是和我們自己承兌是 差不多,就是他們賺錢,按照他們給我們的點子算,現(xiàn)在他們差我們20萬左右,我們還差他們600萬左右,他們說這20就開紅字發(fā)票沖抵貨款,這樣合理不,我們交稅不呢?
meizi老師
2021 12/31 10:54
?你好;? ?不合理的。? 對方發(fā)生的業(yè)務必須要開票給你??
84784963
2021 12/31 10:55
現(xiàn)在是我們要收這筆款,他們讓我們開紅字
meizi老師
2021 12/31 11:13
?你好;不開紅字發(fā)票的 。 你應該是正常收他們發(fā)票。 你開發(fā)票出去。?
84784963
2021 12/31 11:21
他們收發(fā)票,我們開發(fā)票出去哦,但是這個承兌點,平時我們都是收的不含稅的金額,現(xiàn)在開票出去我們所得稅和 增值稅都增加了,原本都是沒開票的
84784963
2021 12/31 11:21
對方說增加銷售返利的稅收編碼,這樣可以不呢?
meizi老師
2021 12/31 11:26
你好; 如果是銷售返利的話可以
84784963
2021 12/31 11:55
對方讓我增加稅收編碼,銷售返利,申請紅字信息表,然后寄給對方 。這樣對方是不是就少交稅了,我們稅收又變化嗎?我們又風險嗎?
meizi老師
2021 12/31 12:02
?你好;? ? ? ? ? ? 對方收到了 就可以做銷售費用去。 到時他們會減少稅費。 你們開票出去 會報稅的??
84784963
2021 12/31 12:04
我們只開了紅字信息表,我們也要報稅啊,會增加我們的稅收?怎么都是利他們,這樣可以操作是吧?有風險沒有呢?
meizi老師
2021 12/31 12:12
?你好; 你開了紅字信息表? ?你會 進項稅轉出的哦。 轉出會涉及增值稅和附加稅的。 除非你有進項稅來抵扣? ?
84784963
2021 12/31 12:16
就只有增值稅,沒有所得稅和印花稅嘛
meizi老師
2021 12/31 12:26
?你好;? ?你轉出了還是會影響成本費用的; 成本費用 影響了也會影響所得稅的;? ?印花稅也會影響的
84784963
2021 12/31 13:00
好的,我知道了,謝謝老師
meizi老師
2021 12/31 13:01
?沒事的; 希望能幫到你? ?
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