問題已解決
老師,你好,有個問題咨詢您一下,以前的暫估(按照回來專票暫估),這個月收到發(fā)票是普票 ,這個賬務怎么處理,暫估的在8月份,11月份
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,當時暫估的分錄怎么做的?
2021 12/31 10:11
84785019
2021 12/31 10:26
借:庫存商品,貸:應付賬款
84785019
2021 12/31 10:27
現在收到發(fā)票了,沖以前的暫估,按發(fā)票入賬,就是月底結轉成本這塊
郭老師
2021 12/31 10:27
借應付賬款貸庫存商品,
借庫存商品貸應付賬款。
閱讀 466