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老師,現(xiàn)在收到去年的租金發(fā)票怎么做賬呢

84785004| 提問時間:2021 12/31 10:07
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美橙老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
去年如果做賬了,直接放到去年的憑證后就可以了。
2021 12/31 10:08
84785004
2021 12/31 10:09
去年沒有做賬,只寫了其他應(yīng)收款
美橙老師
2021 12/31 10:12
那就將其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)到管理費用里,管理費用用以前年度損益調(diào)整科目代替 借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)收款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
84785004
2021 12/31 16:29
老師,這樣不是有個以前年度損益調(diào)整沒結(jié)轉(zhuǎn)完?
美橙老師
2021 12/31 16:30
第三個分錄的以前年度損益調(diào)整,按前兩個分錄的科目余額結(jié)轉(zhuǎn)
84785004
2021 12/31 16:36
比如,借:以前年度損益調(diào)整 10000 貸:其他應(yīng)收款 10000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 10000 貸:以前年度損益調(diào)整 10000 第三個分錄怎么還有余額呢
美橙老師
2021 12/31 16:37
所得稅按25%計算啊,10000*25%。如果是小微企業(yè),年納稅所得100萬以內(nèi)的部分按2.5%
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