問(wèn)題已解決

老師,付電信費(fèi)沒有收到發(fā)票的分錄借:管理費(fèi)用~辦公費(fèi) 貸:銀行存款,那我收到電子普通發(fā)票的分錄怎么做

84784987| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/31 09:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付賬款,借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款。
2021 12/31 09:57
84784987
2021 12/31 10:04
老師,這個(gè)分錄好奇怪,麻煩您看一下這個(gè)發(fā)票的分錄是借:應(yīng)付賬款1684.47 管理費(fèi)用1684.47 管理費(fèi)用-1684.47 貸:應(yīng)付賬款1684.47
郭老師
2021 12/31 10:06
你好,他是不是之前暫估了,然后現(xiàn)在收到了發(fā)票紅沖暫估,然后再做發(fā)票的。
84784987
2021 12/31 10:07
老師,沒暫估,之前就是按匯款單做的分錄
郭老師
2021 12/31 10:09
在管理費(fèi)用貸銀行存款之前是不是這么做的?
84784987
2021 12/31 10:09
是的,現(xiàn)在收到電子發(fā)票了,分錄怎么做
郭老師
2021 12/31 10:13
借應(yīng)付賬款,借管理費(fèi)用付負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。
84784987
2021 12/31 10:14
好的,老師
郭老師
2021 12/31 10:16
不用客氣,工作愉快。
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