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請問已經(jīng)認證的進項稅額怎么做轉(zhuǎn)出分錄

84784969| 提問時間:2021 12/30 20:35
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問進項入賬的時候分錄怎么寫的
2021 12/30 20:36
84784969
2021 12/30 20:37
借:制造費用—運費
bamboo老師
2021 12/30 20:38
借:制造費用—運費 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
84784969
2021 12/30 20:39
那如果是單純的轉(zhuǎn)稅額呢
84784969
2021 12/30 20:40
我們那個會計說跟制造費用沒關(guān)系? 就單純的把稅額轉(zhuǎn)出來??
bamboo老師
2021 12/30 20:41
這個就是單純的轉(zhuǎn)稅額啊 不該抵扣的話 增加制造費用金額? 什么原因要做進項稅額轉(zhuǎn)出
84784969
2021 12/30 20:42
第一個是對方作廢了? ?第二個是期末留底的到下個月無緣無故少了一部分金額
bamboo老師
2021 12/30 20:43
對方作廢了發(fā)票 那您正筆分錄都要紅沖啊 期末留底的到下個月無緣無故少了一部分金額?這個是不可能的啊
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