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支付運輸費20萬元,取得增值稅專用發(fā)票,當月因管理不善損失外購材料20% 怎么求增值稅

84784977| 提問時間:2021 12/29 13:59
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 你是說視同銷售的嗎
2021 12/29 14:05
84784977
2021 12/29 14:15
是的老師
樸老師
2021 12/29 14:20
同學你好 這個就是20%乘以材料費的金額乘以稅率
84784977
2021 12/29 14:24
老師,是這樣嗎 應納增值稅額=20×20%×9%
樸老師
2021 12/29 14:36
嗯 可以這樣計算的哦
84784977
2021 12/29 14:41
但是老師,損失了20%的材料不是應該只算80%的材料所要交的增值稅嗎
樸老師
2021 12/29 14:46
同學你好 對的 是這樣計算的
84784977
2021 12/29 14:51
老師正確的做法應該是怎么樣的呢?為什么一會兒這樣是對的,一會那樣做也可以
樸老師
2021 12/29 14:59
同學你好 增值稅視同銷售肯定要交 一般是按照協(xié)商好的金額開發(fā)票繳稅
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