問題已解決
老師我支付了一比費(fèi)用,但是年底了票沒到,我怎么入賬?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答借管理費(fèi)用貸銀行
正常做
2021 12/29 12:44
84785034
2021 12/29 12:45
那進(jìn)項(xiàng)稅怎么提現(xiàn)呢
郭老師
2021 12/29 12:49
沒有發(fā)票沒有進(jìn)項(xiàng)的
84785034
2021 12/29 12:50
嗯嗯,老師,真正收到票了之后怎么做帳?
郭老師
2021 12/29 12:55
借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
借管理費(fèi)用
進(jìn)項(xiàng)
貸其他應(yīng)付款
84785034
2021 12/29 12:57
其他應(yīng)付款是過渡科目嗎,明細(xì)寫什么
郭老師
2021 12/29 13:00
是的
二級科目其他
84785034
2021 12/29 13:10
那多提的那部分費(fèi)用(進(jìn)項(xiàng)那部分金額)就沖到了第二年了吧,對嗎老師
郭老師
2021 12/29 13:12
跨年的
用以前年度損益調(diào)整也可以
匯算清繳調(diào)增
閱讀 302