2020年中國境內(nèi)甲公司工程師李某(居民個人)取得以下所得(1)全年工資新金收人200000元; (2)為某企業(yè)提供技術(shù)服務,取得 40000元;(3)將專利許可A公司使用,取得 25000元; (4)與他人合著出版專著獲稿酬100000元,他分得(出版社按約支付李)80000元(5)分得股息20000元; (6)參加商場有獎銷售,中獎1000元 (7)取得國債利息收入6000元,取得企業(yè)債券利息10000元: (8)有重大發(fā)明,獲國務院科技獎50000元,省級科技獎20000元,市級科技獎 50000元(9)家中發(fā)生火災,取得保險賠款 50000元 當?shù)匾?guī)定的“三險一金”個人繳存比例:基本養(yǎng)老保險 8%、基本醫(yī)療保險 2%、失業(yè)保險 0.5%、任房公積金12%。李某繳納三險一金核定的月繳費工資基數(shù)為10000元 李某正在償還首套住房貸款及利息。李某育有2個孩子,分別讀小學六年級和幼兒園大班。李某父親去世,母親已年過60歲,李某為獨生子。李某夫妻約定由李某扣除住房貸款利息和子女教育費。 問:2020年李某應納多少個人所得稅?
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- 中國公民李某是一個美國在華投資企業(yè)的中方雇員,2020年收入情況如下:(1)1-12月每月取得單位支付的工資30000元;(2)1-12月每月取得派遣單位的工資5000元;(3)5月一次取得稿費收入10000元;(4)6月一次取得翻譯收入20000元;(5)7月取得國債利息收入8000元;(6)10月取得存款利息收入7500元。問:(1)李某當年應當繳納多少個人所得稅?(假設(shè)他的專項附加扣除、其他扣除都是零)。(2)李某當年是否需要進行個人所得稅申報?為什么? 50
- 居民個人李某任職于境內(nèi)甲公司,其父母均為 58 周歲、岳父母均為 61 周歲。2021 年李某的收入與部分支出情 況如下: (1)每月工資 12000 元,含按國家標準繳納的“三險一金”2000 元。 (2)李某父親因為生病支付醫(yī)藥費用支出 20000 元。 (3)3 月取得保險賠款 3000 元。 (4)4 月因持有某上市公司股票而取得股息紅利 12000 元,已知該股票為李某去年 10 月份從公開發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場取得的,李某于6月份將該股票轉(zhuǎn)讓。 要求:根據(jù)上述資料,計算回答下列問題。 (1)判斷李某是否可以享受贍養(yǎng)老人專項附加扣除?簡述理由。 (2)判斷李某是否可以享受大病醫(yī)療專項附加扣除?簡述理由。 (3)李某取得保險賠款是否需要繳納個人所得稅?簡述理由。 (4)計算李某取得的股息紅利所得應繳納的個人所得稅。 (5)計算計某2023年綜合所得應繳納的個人所得稅 118
- 某高校教授(中國公民)2019年度取得收入情況如下: 1、每月工資15000元(扣除三險一金),子女已工作,其為獨生子女,90高齡父母健在; 2、與其同事合作出版書籍一本,稿酬共計9000元,教授分得3000元; 3、為其他單位提供一次工程設(shè)計,取得勞務報酬收入25000元; 4、取得銀行存款利息收入2500元,國家發(fā)行金融債券利息收入2000元,本單位集資的利息收入3000元; 5、取得股息5000元; 6、在境外某雜志上刊登論文一篇,取得稿酬3200元,已在境外繳納了個人所得稅300元; 7、將自有房屋出租,每月租金收入2000元; 8、私有財產(chǎn)受損,取得保險公司賠款4000元。 請根據(jù)該教授的收入情況計算2019年度應繳納的個人所得稅稅額。 1539
- 1.李某就職于某公司且有其他所得來源,本年收入情況如下: (1)每月從單位取得稅前工資收入20000元,每月減除費用5000元,“三險一金 等專項扣除為1500元,享受贍養(yǎng)老人專項附加扣除1000元。 (2)取得勞務報酬收入10000元、稿酬3800元。 (3)取得一項特許權(quán)使用費收入32000元。 (4)取得福利彩票中獎收入50000元,11月取得保險公司賠償收入50000元。 要求: (1)分別計算李某1-2月工資、薪金應預扣預繳的個人所得稅稅額。 (2)分別計算勞務報酬收入、稿酬收入、特許權(quán)使用費收入應預扣預繳的個 所得稅稅額。 (3)計算李某本年度應繳納的個人所得稅。 2621
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