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暫估已結(jié)轉(zhuǎn)的成本如何沖抵,如何做賬?

84784976| 提問時(shí)間:2021 12/27 20:08
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,暫估入賬已結(jié)轉(zhuǎn)成本后期如何做沖回的會(huì)計(jì)分錄 答:紅沖: 借:應(yīng)付帳款——暫估應(yīng)付款 貸:庫(kù)存商品 按實(shí)際發(fā)票金額: 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付帳款 結(jié)轉(zhuǎn)成本高于實(shí)際成本的部分: 借:庫(kù)存商品 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2021 12/27 20:09
84784976
2021 12/27 20:14
謝謝老師
小鎖老師
2021 12/27 20:21
不客氣,祝您開心每一天
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