問題已解決

注冊會計師王海在審查明月公司時,發(fā)現該公司平時現金收入少,金額小,但發(fā)現11月3日21號憑證現金解繳銀行8萬元,王海對上述業(yè)務存有疑問,抽查憑證審查。1.抽調11月3日21號會計憑證,其會計處理: 借:銀行存款 80 000 貸:庫存現金 80 000 審計人員通過現金日記賬調閱收款憑證,發(fā)現現金收入憑證所附的收據為9月10日,注明收到某企業(yè)廠房租金收入8萬元,其會計處理為:借:庫存現金 80 000 貸:其他應付款 80 000 審閱“其他應付款”明細賬,發(fā)現該賬戶無期末余額,其借方分別發(fā)現30000和50000元金額,審計人員立即抽調兩張記賬憑證,一張為11月15日32號會計憑證,一張為12月9日16號會計憑證,其會計處理均為:借:其他應付款 貸:銀行存款 經向該公司詢問,已將這筆租金收入作為年終獎發(fā)給職工。 要求:不考慮稅費,請分析上述處理存在的問題 編制調整分錄。

84785019| 提問時間:2021 12/27 17:04
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師,資產評估師,注冊會計師
借:其他應付款 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費-增值稅-銷項稅額 借:應付職工薪酬 貸:其他應付款 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬 請給個五星好評
2021 12/27 17:26
84785019
2021 12/27 17:28
老師那存在什么問題
84785019
2021 12/27 17:30
老師看一下
悠然老師01
2021 12/27 17:32
沒有做收入和成本費用
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