當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,模具開發(fā)商分次給我們開發(fā)票,做賬怎么做呢?模具總價(jià)合同上寫的是90萬(wàn),可以先按總價(jià)按4年平均折舊嗎?在發(fā)票沒全部開完的情況下
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答好同學(xué),可以按照總價(jià)入賬,可以先攤銷
2021 12/24 20:02
84784981
2021 12/24 20:22
老師,固定資產(chǎn)模具發(fā)票不在同一年開,假如分4年開票,也可以一開始按合同總價(jià)按平均年限分?jǐn)倖?/div>
洋洋老師
2021 12/25 15:15
同學(xué)你好,發(fā)票最好一次性取得,如果不能一次性取得,折舊金額不超過發(fā)票金額也可以
84784981
2021 12/25 16:33
好的老師謝謝
洋洋老師
2021 12/25 17:23
不客氣,滿意,請(qǐng)好評(píng)
閱讀 301
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 開發(fā)模具,按照合同約定分次付款,供應(yīng)商已開具發(fā)票,但是模具尚未驗(yàn)收交付,該如何入賬,需要計(jì)提折舊嗎? 183
- 老師,你好,我們是加工企業(yè),為了業(yè)務(wù)往來(lái),客戶答應(yīng)我們有訂單,要求我們?yōu)槠溟_模具然后生產(chǎn),與客戶的模具合同總價(jià)90萬(wàn),然后我們請(qǐng)第三方幫我們開的模具,成本是120萬(wàn),現(xiàn)在這個(gè)項(xiàng)目終止了,產(chǎn)品也不做了,現(xiàn)在客戶要求我們模具發(fā)票90萬(wàn),付款過來(lái),請(qǐng)問我賬上應(yīng)該怎么做? 711
- 合同有每項(xiàng)產(chǎn)品的價(jià)格,有合同總價(jià),有優(yōu)惠后總價(jià),按照總價(jià)還是優(yōu)惠后總價(jià)給客戶開發(fā)票 292
- 支付長(zhǎng)安勝海模具加工首款(總價(jià)的50%) 145
- 制造業(yè),收到模具款并且開了發(fā)票(模具),后期產(chǎn)品達(dá)到一定量需退還模具款,那開發(fā)票時(shí)如何做賬? 75
最新回答
查看更多- 內(nèi)賬和外賬有什么區(qū)別,在實(shí)務(wù)中該如何做賬呢? 昨天
- 老師,生產(chǎn)或生活性服務(wù)業(yè)月末按照進(jìn)項(xiàng)稅額*10%或15%計(jì)提,分錄應(yīng)該怎么做?假設(shè)進(jìn)項(xiàng)10000,10%遞減率 這個(gè)是我寫的哪個(gè)是正確的?不太確定 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)行稅額加計(jì)抵減 貸:其他收益 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),和進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額一起結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,分錄為: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)行稅額加計(jì)抵減 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 或者: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:其他收益 昨天
- 存貨周轉(zhuǎn)率中,比如是10月份報(bào)表,利潤(rùn)表中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是取本月數(shù)還是本年數(shù) 昨天
- 贈(zèng)品的會(huì)計(jì)分錄中,贈(zèng)品的價(jià)值如何確定? 8天前
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額,保持借貸平衡。 8天前