問題已解決

老師,我們每個月按開票收入確認收入,年底了,需不需要把未開票的金額也暫估確認收入,一起申報增值稅?

84785013| 提問時間:2021 12/24 17:09
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
您好!其實平時就要申報了
2021 12/24 17:12
84785013
2021 12/24 17:43
好的,我公司今年6月份開業(yè),前期認證抵扣了好多發(fā)票,到12月份還有留抵稅額,沒有交過增值稅,這樣可以嗎?
宋生老師
2021 12/24 18:06
你好!可以是可以,只是有風險
84785013
2021 12/24 18:17
那我還有留抵,交不了稅怎么辦好,我也想交點稅
宋生老師
2021 12/24 20:02
您好!今年已經(jīng)沒辦法了,已經(jīng)認證了
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