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老師,我司欠甲公司100萬 然后乙公司給我120萬的承兌 我直接背面給了甲公司 那么這個憑證怎么入?

84785005| 提問時間:2021 12/24 14:51
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 借應收票據(jù) 貸主營業(yè)務收入; 應交稅費-應交增值稅; 借 應付賬款-甲公司 貸應收賬款 這差異 到時應該甲公司 退還20萬給你
2021 12/24 14:52
84785005
2021 12/24 15:04
或者下個月補發(fā)發(fā)票給我
meizi老師
2021 12/24 15:07
你好;? ?可以的 。但是要及時匯算之前取得合理發(fā)票? 避免匯算調(diào)整??
84785005
2021 12/24 15:15
如果剛好120的承兌付欠甲公司120要怎么做憑證
meizi老師
2021 12/24 15:18
你好;? ?正常做就行了。 比如借應付賬款貸應收票據(jù)? ?
84785005
2021 12/24 15:42
那么這個收保理50萬實際到賬上只有45萬那么這個差額利息費怎么做憑證?
meizi老師
2021 12/24 15:51
你好; 匯票的話 貼現(xiàn)計入財務費用去?
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