問題已解決

乙方需要提供6%的增值稅專用發(fā)票,但由于實際情況,乙方只能提供3%的增值稅專用發(fā)票,所以需要乙方將稅點差額支付給甲方,這個該怎么算?

84784986| 提問時間:2021 12/24 11:06
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洋洋老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好同學,含稅金額/1.06*0.06-含稅金額/1.03*0.03
2021 12/24 11:07
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