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請問老師,已計提折舊的固定資產(chǎn)轉入無形資產(chǎn)怎么做賬務處理?

84785022| 提問時間:2021 12/24 10:21
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庾老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,初級會計師
借:無形資產(chǎn),貸:固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)轉無形資產(chǎn)的同時,對從前固定資產(chǎn)的累計折舊要轉入無形資產(chǎn)的累積待攤科目,借:累計折舊,貸:累計攤銷。
2021 12/24 10:21
84785022
2021 12/24 10:24
因為之前固定資產(chǎn)折舊與無形資產(chǎn)攤銷年限不統(tǒng)一,攤銷與折舊有一個差額,怎么處理?
庾老師
2021 12/24 10:26
這個可以忽略了,因為我要用固定資產(chǎn)賬面價值確認無形資產(chǎn)賬面。所以只能這么操作。
84785022
2021 12/24 10:26
這是表格
庾老師
2021 12/24 10:28
直接用合計數(shù)調整過去。無形資產(chǎn)一般都不要這么多明細了
84785022
2021 12/24 10:29
我知道啊,但總額我也不會調整啊?麻煩老師給我寫一下分錄吧
庾老師
2021 12/24 10:35
借:無形資產(chǎn)21201846.85,貸:固定資產(chǎn)21201846.85, 借:累計折舊2075889.93,貸:累計攤銷2075889.93
84785022
2021 12/24 10:55
那個差額呢?折舊和攤銷期限不同,不是有個差額嗎?
庾老師
2021 12/24 10:57
折舊的金額全部記入無形資產(chǎn)攤銷。不用再管那個差額了
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