問(wèn)題已解決

A公司為增值稅一般納稅人,原材料按計(jì)劃成本核算。2019年5月初、“原材料”賬戶(hù)期初余額800 000 元,“材料成本差異”賬戶(hù)期初貸方余額20000 元。本月發(fā)生的業(yè)務(wù)如下: 1.5日,購(gòu)入原材料一批,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為100000元,增值稅為13000元。同時(shí)發(fā)生外地運(yùn)費(fèi)10000元,增值稅900元。上述款項(xiàng)已通過(guò)銀行存款支付。 3000 2.10日,上述材料運(yùn)達(dá)并驗(yàn)收入庫(kù),計(jì)劃成本為110000元。 3.25日,購(gòu)人材料一批,材料已運(yùn)達(dá)并驗(yàn)收入庫(kù),但發(fā)票等結(jié)算憑證尚未收到。貨款尚 未支付,該批材料的計(jì)劃成本為35000元。 4.本月領(lǐng)用原材料的計(jì)劃成本為140000元,其中,直接生產(chǎn)領(lǐng)用120000元。車(chē)間一般耗用8000元,廠部管理部門(mén)領(lǐng)用2000元,在建工程領(lǐng)用10000元。 三、要求 1.對(duì)5月份發(fā)生的上述業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。 麻煩問(wèn)下老師,怎么做分錄

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/23 21:37
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱(chēng):高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好,分錄如下 借:原材料11萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額1.39萬(wàn) 貸:銀行存款
2021 12/23 21:47
84785037
2021 12/23 21:59
第10日,和25日怎么寫(xiě)分錄
悠然老師01
2021 12/23 22:05
抱歉,需要修改一下第一個(gè)分錄,因?yàn)槭怯?jì)劃成本 1.借:材料采購(gòu)11萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額1.39萬(wàn) 貸:銀行存款 2.借:原材料11萬(wàn) 貸:材料采購(gòu) 3.借:原材料3.5 貸:應(yīng)付賬款3.5 4借: 生產(chǎn)成本12 制造費(fèi)用0.8 管理費(fèi)用0.2 在建工程1 貸:原材料14
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