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老師,實(shí)際庫存與賬上不相符,有多有少。如何調(diào)整,如何做分錄呢。謝謝

84784966| 提問時(shí)間:2021 12/23 17:32
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孫燃老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,實(shí)際庫存與賬上不相符,要查明原因,做盤盈或盤虧處理
2021 12/23 17:40
孫燃老師
2021 12/23 17:44
庫存商品盤盈會(huì)計(jì)分錄: 借:原材料 周轉(zhuǎn)材料 庫存商品等 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 盤盈的存貨,通常是由企業(yè)日常收發(fā)計(jì)量或計(jì)算上的差錯(cuò)所造成的,即正常損失,其盤盈的存貨,可沖減管理費(fèi)用,按規(guī)定手續(xù)報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后,會(huì)計(jì)分錄: 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 貸:管理費(fèi)用
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