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只有這一個銀行回單怎么記賬

84785006| 提問時間:2021 12/22 16:49
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,這個得具體什么業(yè)務?
2021 12/22 16:50
84785006
2021 12/22 16:51
藍海購買原材料的貨款
東老師
2021 12/22 16:51
那就是借應付賬款貸銀行存款。
84785006
2021 12/22 16:52
沒有發(fā)票 是應付賬款-暫估應付嗎
東老師
2021 12/22 16:52
沒有發(fā)票的話就進入到預付賬款。
84785006
2021 12/22 16:54
沒有用預付賬款這個科目 是用的 借 應付賬款-暫估應付賬款 貸 銀行
東老師
2021 12/22 16:54
那也可以像你這么做賬。
84785006
2021 12/22 16:55
后面發(fā)票到了怎么做
東老師
2021 12/22 16:55
借成本費用貸應付賬款。
84785006
2021 12/22 16:58
這樣做行嗎 借 應付賬款-票到 貸 應付賬款-暫估
東老師
2021 12/22 17:01
不能這么做,發(fā)票來了計入到成本費用。
84785006
2021 12/22 17:06
之前這個會計是這么做的 買材料銀行付款回單 借: 應付賬款-暫估 貸 :銀行 發(fā)票到了 借:應付賬款-票到 貸:應付賬款-暫估 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:原材料 貸:應付-票到
東老師
2021 12/22 17:07
你這么做的話也可以,只要最后能夠平了就行。
84785006
2021 12/22 17:08
這是以前的會計記的 我現(xiàn)在不想這么記 太麻煩了 但是前面又有余額 到我這怎么改過來
東老師
2021 12/22 17:09
這個先把它有余額的先做完以后,你可以按照新的做法。
東老師
2021 12/22 17:09
比如說付款的時候,你可以借預付賬款,貸銀行存款。
東老師
2021 12/22 17:09
等發(fā)票來了,你可以借成本費用貸預付賬款。
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