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只有這一個(gè)銀行回單怎么記賬

84785006| 提問時(shí)間:2021 12/22 16:49
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,這個(gè)得具體什么業(yè)務(wù)?
2021 12/22 16:50
84785006
2021 12/22 16:51
藍(lán)海購(gòu)買原材料的貨款
東老師
2021 12/22 16:51
那就是借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
84785006
2021 12/22 16:52
沒有發(fā)票 是應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付嗎
東老師
2021 12/22 16:52
沒有發(fā)票的話就進(jìn)入到預(yù)付賬款。
84785006
2021 12/22 16:54
沒有用預(yù)付賬款這個(gè)科目 是用的 借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸 銀行
東老師
2021 12/22 16:54
那也可以像你這么做賬。
84785006
2021 12/22 16:55
后面發(fā)票到了怎么做
東老師
2021 12/22 16:55
借成本費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。
84785006
2021 12/22 16:58
這樣做行嗎 借 應(yīng)付賬款-票到 貸 應(yīng)付賬款-暫估
東老師
2021 12/22 17:01
不能這么做,發(fā)票來(lái)了計(jì)入到成本費(fèi)用。
84785006
2021 12/22 17:06
之前這個(gè)會(huì)計(jì)是這么做的 買材料銀行付款回單 借: 應(yīng)付賬款-暫估 貸 :銀行 發(fā)票到了 借:應(yīng)付賬款-票到 貸:應(yīng)付賬款-暫估 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:原材料 貸:應(yīng)付-票到
東老師
2021 12/22 17:07
你這么做的話也可以,只要最后能夠平了就行。
84785006
2021 12/22 17:08
這是以前的會(huì)計(jì)記的 我現(xiàn)在不想這么記 太麻煩了 但是前面又有余額 到我這怎么改過來(lái)
東老師
2021 12/22 17:09
這個(gè)先把它有余額的先做完以后,你可以按照新的做法。
東老師
2021 12/22 17:09
比如說付款的時(shí)候,你可以借預(yù)付賬款,貸銀行存款。
東老師
2021 12/22 17:09
等發(fā)票來(lái)了,你可以借成本費(fèi)用貸預(yù)付賬款。
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