問題已解決

老師您好,我們內(nèi)賬上,給客戶開票本來應(yīng)該另加稅點,計入其他業(yè)務(wù)收入的;但是現(xiàn)在有個別客戶這部分稅點我們不收,相當(dāng)于免費給他開,那這部分稅點我們應(yīng)該怎么記賬好呢

84785022| 提問時間:2021 12/22 15:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,沒有收到的不用做。
2021 12/22 15:14
84785022
2021 12/22 15:20
我的理解是計入成本,就像我們另付稅點給供應(yīng)商開票,這個稅點我是計入成本了的,這樣不對嗎?我已經(jīng)把自己繞進去了
郭老師
2021 12/22 15:22
需要的這個事件并沒有發(fā)生不是嗎?你們發(fā)生了多少做多少收入?
84785022
2021 12/22 16:09
因為我是理解成我們給他開票交稅了,對我們來說是筆支出
郭老師
2021 12/22 16:10
你給別人開發(fā)票,這屬于你單位的收入。
郭老師
2021 12/22 16:11
退款做到對應(yīng)的項目里面,比如管理費用做到應(yīng)交稅費,未交增值稅附加稅,做到稅金及附加。
郭老師
2021 12/22 16:11
的繳納的稅款做到對應(yīng)的項目里面,剛才打錯了。
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