問題已解決

一般納稅人銷項(xiàng)發(fā)票紅沖,申報(bào)增值稅的時(shí)候,如何填寫?

84785031| 提問時(shí)間:2021 12/22 10:49
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,紅字發(fā)票的話在附表一里面填寫負(fù)數(shù)金額
2021 12/22 10:49
84785031
2021 12/22 10:50
申報(bào)忘記填了,下個(gè)月再填行不行的?
東老師
2021 12/22 10:51
你下個(gè)月再填寫的話也可以。
84785031
2021 12/22 10:55
附表一哪里填寫?我沒找到
東老師
2021 12/22 10:57
就是在你填寫收入的里面填寫負(fù)數(shù)就行。
84785031
2021 12/22 10:59
也就是,比如我這個(gè)月銷項(xiàng)10萬,紅沖4萬,實(shí)際填寫6萬就可以?是嗎?老師
東老師
2021 12/22 10:59
對,沒錯(cuò),就是這個(gè)意思。
84785031
2021 12/22 11:00
明白,謝謝您的耐心解答!
東老師
2021 12/22 11:00
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評,謝謝了。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~